Avstämning kund- och leverantörsreskontra
I denna kunskapsartikel visar vi det enklaste sättet att stämma av din kundreskontra och leverantörsreskontra i Visma Net.
I Visma Net finns förfrågan Avstämning kund- och leverantörsreskontra under Redovisning → Förfrågningar.

I förfrågan kan du filtrera på period, arbetsyta och konto. Om du väljer samtliga arbetsytor och inte anger något specifikt konto får du en övergripande vy över all data.
Förfrågan visar saldon i både reskontran och huvudboken för de konton som:
- har haft transaktioner under vald period
- är kopplade till vald arbetsyta via fältet Kontrollkonto för arbetsyta i kontoplanen
Om avvikelsen mellan reskontran och redovisningen (huvudboken) är 0 betyder det att saldona stämmer överens och att avstämningen är korrekt.
Om du håller muspekaren över utropstecknet visas mer information om hur du kan identifiera avvikelsen.
Det enklaste sättet att felsöka en differens är att klicka på beloppet. Då öppnas en ny förfrågan som heter Kontodetaljer.
Systemet använder då automatiskt samma filter som i den tidigare förfrågan. Där kan du se vilken transaktion som orsakar differensen. Om du klickar på buntnummer öppnas verifikationsregistreringen för den aktuella posten.

Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.
